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	<title>Comentarios en: Arranque Contable en Openbravo &#8211; Periodos Contables -</title>
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		<title>Por: Benjy</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/16/arranque-contable-en-openbravo-periodos-contables/#comment-348</link>
		<dc:creator>Benjy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 07:57:07 +0000</pubDate>
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		<description>Menudo Master en Openbravo nos estás preparando. 

Un saludo. GRACIAS.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Menudo Master en Openbravo nos estás preparando. </p>
<p>Un saludo. GRACIAS.</p>
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		<title>Por: Manolo Gomariz</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/16/arranque-contable-en-openbravo-periodos-contables/#comment-332</link>
		<dc:creator>Manolo Gomariz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 21:01:44 +0000</pubDate>
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		<description>Muchas gracias Espinas, lo he entendido perfectamente, un abrazo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias Espinas, lo he entendido perfectamente, un abrazo</p>
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		<title>Por: Espinas</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/16/arranque-contable-en-openbravo-periodos-contables/#comment-331</link>
		<dc:creator>Espinas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 20:48:25 +0000</pubDate>
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		<description>1ª Pregunta : Simplemente es para admitir/denegar los asientos Contables en dicho periodo. Los traspasos automáticos a contabilidad se realizan por otra opción de menú. 
2ª Pregunta : En Ob lo primero que pide es el año desde y hasta, eso significa que puedes arrastrar los saldos sin problema al unir, por ejemplo dos o más ejercicios, eso te da libertad para poder cerrar el ejercicio cuando quieras, dentro de un orden claro.
3ª Pregunta : Traspasa los saldos, la respuesta es Sí, porque te da la posibilidad de consultar desde el ejercicio que sea, eso significa arrastrar el saldo inicial hasta el ejercicio siguiente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1ª Pregunta : Simplemente es para admitir/denegar los asientos Contables en dicho periodo. Los traspasos automáticos a contabilidad se realizan por otra opción de menú.<br />
2ª Pregunta : En Ob lo primero que pide es el año desde y hasta, eso significa que puedes arrastrar los saldos sin problema al unir, por ejemplo dos o más ejercicios, eso te da libertad para poder cerrar el ejercicio cuando quieras, dentro de un orden claro.<br />
3ª Pregunta : Traspasa los saldos, la respuesta es Sí, porque te da la posibilidad de consultar desde el ejercicio que sea, eso significa arrastrar el saldo inicial hasta el ejercicio siguiente.</p>
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	<item>
		<title>Por: Manolo Gomariz</title>
		<link>http://www.telepieza.com/wordpress/2008/10/16/arranque-contable-en-openbravo-periodos-contables/#comment-330</link>
		<dc:creator>Manolo Gomariz</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 09:37:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.telepieza.com/wordpress/?p=346#comment-330</guid>
		<description>Excelente explicación Espinas

Dices: &quot;Es aconsejable picar la opción de abrir el periodo a trabajar y el sistema nos abre todos los documentos de traspaso automático para poder grabar los asientos contables&quot;.

Pregunto: ¿ a esto te refieres que al picar esta opción las facturas de compra y ventas que hemos realizado se traducen automáticamente en asientos y se graban en contabilidad?, entonces: ¿habrá que picar el abrir el periodo contable al final del mismo?.

Otra pregunta:

A finales de los 90 llevaba la contabilidad de una empresa con un programa muy bueno por su sencillez pero tenía un problema: no traspasaba los saldos al ejercicio siguiente hasta que no regularizaba y cerraba el anterior. 

Lo ideal sería que al terminar un ejercicio a 31 de Diciembre tuvieramos a dicha fecha toda la información contable del ejercicio que se cierra ya procesada pero esto es imposible. 

Ha habido ocasiones que se han recibido facturas de provedores meses después de terminado el año y se han tenido que meter con retraso en contabilidad en el ejercicio ya pasado. O clientes que acabado el año nos piden que le rectifiquemos una factura por no estar conformes.

Estas inclusiones de facturas de provedores y rectificaciones de facturas de clientes, a efectos de IVA, las podemos meter en contabilidad en el ejerccio pasado siempre y cuando no hayamos presentado la liquidación del IVA del último trimestre o mes (para grandes empresas), del año pasado, generalmente el 31 de Enero del nuevo año. 
Esto para facturas de clientes es sagrado, para facturas de provedores (tenemos 4 o 5 años para deducirlas en IVA) he ido recibiendo facturas del año anterior y una vez pasado el 31 de Enero y hay que meterlas también en el ejerccio pasado y en el IVA del nuevo año. 
Por estas demoras de los provedores es imposible regularizar y cerrar la contabilidad hasta que se presenta el impuesto de sociedades en julio del nuevo año. Una vez ya presentado el impuesto de sociedades del año pasado ya si que no podemos meter ningún asiento contable en el mismo.  
  
El problema de no poder cerrar la contabilidad hasta julio del nuevo año era un poco incómodo con este programa porque cuando ya estaba metido en el nuevo ejercicio y quería consultar el saldo de un cliente me tenía que ir al ejercicio anterior apuntarme el saldo en un papel y sumarle el saldo que tenia en el nuevo ejercicio.

Mi segunda pregunta despues de este rollo (que es la realidad del día a dia contable): ¿me traspasa OB los saldos de las cuentas del ejerccio anterior al nuevo ejercicio aunque no lo haya cerrado por los motivos que he expuesto?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente explicación Espinas</p>
<p>Dices: &#8220;Es aconsejable picar la opción de abrir el periodo a trabajar y el sistema nos abre todos los documentos de traspaso automático para poder grabar los asientos contables&#8221;.</p>
<p>Pregunto: ¿ a esto te refieres que al picar esta opción las facturas de compra y ventas que hemos realizado se traducen automáticamente en asientos y se graban en contabilidad?, entonces: ¿habrá que picar el abrir el periodo contable al final del mismo?.</p>
<p>Otra pregunta:</p>
<p>A finales de los 90 llevaba la contabilidad de una empresa con un programa muy bueno por su sencillez pero tenía un problema: no traspasaba los saldos al ejercicio siguiente hasta que no regularizaba y cerraba el anterior. </p>
<p>Lo ideal sería que al terminar un ejercicio a 31 de Diciembre tuvieramos a dicha fecha toda la información contable del ejercicio que se cierra ya procesada pero esto es imposible. </p>
<p>Ha habido ocasiones que se han recibido facturas de provedores meses después de terminado el año y se han tenido que meter con retraso en contabilidad en el ejercicio ya pasado. O clientes que acabado el año nos piden que le rectifiquemos una factura por no estar conformes.</p>
<p>Estas inclusiones de facturas de provedores y rectificaciones de facturas de clientes, a efectos de IVA, las podemos meter en contabilidad en el ejerccio pasado siempre y cuando no hayamos presentado la liquidación del IVA del último trimestre o mes (para grandes empresas), del año pasado, generalmente el 31 de Enero del nuevo año.<br />
Esto para facturas de clientes es sagrado, para facturas de provedores (tenemos 4 o 5 años para deducirlas en IVA) he ido recibiendo facturas del año anterior y una vez pasado el 31 de Enero y hay que meterlas también en el ejerccio pasado y en el IVA del nuevo año.<br />
Por estas demoras de los provedores es imposible regularizar y cerrar la contabilidad hasta que se presenta el impuesto de sociedades en julio del nuevo año. Una vez ya presentado el impuesto de sociedades del año pasado ya si que no podemos meter ningún asiento contable en el mismo.  </p>
<p>El problema de no poder cerrar la contabilidad hasta julio del nuevo año era un poco incómodo con este programa porque cuando ya estaba metido en el nuevo ejercicio y quería consultar el saldo de un cliente me tenía que ir al ejercicio anterior apuntarme el saldo en un papel y sumarle el saldo que tenia en el nuevo ejercicio.</p>
<p>Mi segunda pregunta despues de este rollo (que es la realidad del día a dia contable): ¿me traspasa OB los saldos de las cuentas del ejerccio anterior al nuevo ejercicio aunque no lo haya cerrado por los motivos que he expuesto?</p>
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